阿里地区噶尔县市场监督管理局单位2022年部门预算公开情况说明
- 索引号:sdfl/2022-00002
- 发文字号:
- 发文机构:
- 名 称:阿里地区噶尔县市场监督管理局单位2022年部门预算公开情况说明
- 公文时效:
- 发布日期:2022-04-25
阿里地区噶尔县市场监督管理局单位2022年部门预算公开情况说明
2022年 4 月 22 日
目 录
第一部分
噶尔县市场监管局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分
噶尔县市场监督管2022年部门预算公开明细表
第三部分
噶尔县市场监督管理局2022年部门预算数据分析
一、2022年部门收支总表的说明
二、2022年部门收入总表的说明
三、2022年部门支出总表的说明
四、2022年财政拨款收支总表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
八、2022年政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)2022年预算绩效目标管理情况
(五)乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明
(六)政府债务情况。
第四部分
名词解释
附件:噶尔县市场监督管理局2022年部门预算公开明细表
部门主要职能
1.负责市场综合监督管理。贯彻执行国家有关市场监督管理的法律法规和政策,组织实施质量振兴战略、食品安全战略和标准化战略,组织实施对全县各类市场主体的监督管理。
2.负责市场主体统一登记注册。指导全县各类企业、农牧民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。
3.负责反垄断统一执法。指导监督市场监管工作,统筹推进竞争政策实施,指导实施公平竞争审查制度。依法授权对经营者集中行为进行反垄断审查,负责对方垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等行为的反垄断执法工作。
4.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。
5.负责宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施协同服务与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大质量事故调查,贯彻实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。
6.负责产品质量安全监督管理。
7.负责特种设备安全监督管理。
8.承担着全县食品安全的综合协调、组织查处重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。
9.负责食品药品和化妆品安全监督管理。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、检查处置和风险低风险预警。风险交流工作。组织实施特殊食品备案和监督管理。组织开展药品零售。医疗器械经营许可、检查和处罚,以及化妆品经营和药品。医疗器械使用环节质量的检查和处罚。负责口岸通关药材相关监督管理工作。
10.负责统一管理计量工作。
11.负责统一管理标准化工作。
12.负责管理检验检测工作。
13.负责知识产权工作。组织实施知识产权战略有关政策,负责保护知识产权、促进知识产权运用、建立知识产权公共服务体系。
二、部门预算单位构成
此次预算公开单位为噶尔县市场监督管理局机关。噶尔县市场监督管理局机关内设无行政机构。
第二部分
噶尔县市场监督管理局2022年部门预算公开明细表
(表格详见附件)
我部门2022年收支总预算 392 .36 万元。收入包括:一般公共预算拨款收入 392.36 万元、上年结转 0 万元;支出包括:一般公共服务支出 300.61 万元、社会保障和就业支出 39.39 万元、卫生健康支出 25.07 万元、住房保障支出 27.29 万元、上年结转按原渠道支出 0万元。
我部门2022年收入预算 392.36 万元,其中:一般公共预算拨款收入 392.36 万元,占 100%;上年结转 0 万元,占 0 %。
我部门2022年支出预算 392.36 万元,其中:基本支出 375.75元,占 95.77 %;项目支出 16.6万元,占 4.23 %;上年结转 0 万元,占 0 %。
我部门2022年财政拨款收支总预算 392.36 万元。收入为一般公共预算拨款 392.36 万元,包括:一般公共预算当年拨款收入 392.36 万元、上年结转 0 万元;支出包括:一般公共服务支出 300.61 万元、社会保障和就业支出 39.39 万元、卫生健康支出 25.07 万元、住房保障支出 27.29 万元、上年结转按原渠道支出 0 万元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
我部门2022年一般公共预算当年拨款 392.36 万元,比2021 年执行数减少66.75 万元,主要是我局2022人员减少。
我部门一般公共服务支出 300.61万元,占 76.62 %;社会保障和就业支出 39.39 万元,占 10.04 %;卫生健康支出 25.07 万元,占 6.39 %;住房保障支出 27.29 万元,占 6.96 %。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款)行政运行(项)2022年预算数为285.88万元,比2021 年执行数减少217.14 万元,下降315.9%主要是专项经费比去年减少了很多。
2. 一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款)机关服务(项)2022年预算数为5.08万元,比2021 年执行数增加41.2 万元,增长0.1%主要是单位取暖费增加在机关服务。
3. 一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)2022年预算数为6.60万元,比2021 年执行数减少25万元,下降79.1%主要是专项经费比去年减少了很多。
4. 一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)2022年预算数为3.06万元,比2021 年执行数减少15.94万元,下降83.9%主要是会议上专项经费弄减少。
5.社会保障和就业支出 (类)行政事业养老支出 (款) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)2022年预算数为37.29万元,比2021 年执行数增加3.598 万元,增长10.68%主要是社保基数比去年增长很多,基数增长缴费社保金也增长。
6. 社会保障和就业支出 (类)财政对其他社会保险基金的补助 (款) 其他财政对社会保险基金的补助(项)2022年预算数为2.10万元,比2021 年执行数增长0.63 万元,增长42.47%主要是社保基数比去年增长很多,基数增长缴费社保金也增长。
7. 卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗 (款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为6.42万元,比2021 年执行数减少0.1028万元,主要是主要是医保基数比去年增长很多,基数增长缴费医保金也增长。
8.卫生健康支出 (类)财政对基本医疗保险基金的补助 (款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2022年预算数为18.65万元,比2021 年执行数增加1.804 万元,主要是医保基数比去年增长很多,基数增长缴费医保金也增长。
9.住房保障支出(类)住房改革支出 (款) 住房公积金(项)2022年预算数为27.29万元,比2021 年执行数增加1.4746万元,增长5.71%,主要是专项经费比去年减少了很多。
我部门2022年一般公共预算基本支出 375.76 万元,其中:
人员经费 353.05万元,主要包括:基本工资 44.21 万元、津贴补贴 183.88 万元、奖金 18.94 万元、机关事业单位养老保险缴费 37.29 万元、职工基本医疗保险缴费 18.65 万元、公务员医疗补助缴费 6.42 万元、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险) 2.10 万元、住房公积金 27.29 万元、其他工资福利支出 4.33 万元、医疗费补助 0 万元、其他对个人和家庭的补助 9.94 万元。
公用经费 22.7 万元,主要为商品服务支出,包括:办公费 3.61 万元、电费 2 万元、邮电费 2.5万元、差旅费 0.7 万元、维修(护)费 0.31 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 0 万元、公务用车运行维护费 5.28 万元、其他商品和服务支出 0 元。
我部门2022年“三公”经费预算数为 5.28 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,比2021年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行费 5.28 万元,比2021年减少0.44 万元,下降7.69 %;公务接待费 0 万元,比2021年减少 0 万元,下降 0 %。2022年“三公”经费预算比2021年减少 0 万元,下降 0 %。
因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置0辆、保有 0 量,国内公务接待 0 批次、 0 人。
我部门2022年无政府性基金预算。
我部门2022年机关运行经费财政拨款预算 22.7 万元,比2021年预算减少 0.13 万元,主要原因:人员减少 。
我部门2022年无政府采购预算总额。
截至2022年2月底,本部门共有车辆 3辆,其中,无级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车) 0 辆、机要通信用 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。2022年一般公共预算未安排车辆更新购置。
2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理 13 个,资金 392.37 万元。我部门2022年无重点项目。
附项目绩效目标表(涉密项目除外)。
我部门2022年预算无乡村振兴资金。
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件:噶尔县市监局2022年部门预算公开明细表