噶尔县纪律检查委员会2020年度部门预算

  • 索引号:gexwj/2020-00001
  • 发文字号:
  • 发文机构:噶尔县纪检委
  • 名 称:噶尔县纪律检查委员会2020年度部门预算
  • 公文时效:
  • 发布日期:2020-05-08


 噶尔县纪委预算公开附表.xlsx

 

 

 噶尔县纪律检查委员会2020年度 

 

 

 

 

 

     2020    5    5   

 

 

 

 

 

第一部分 噶尔县纪律检查委员会概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 噶尔县纪律检查委员会2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 噶尔县纪律检查委员2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

噶尔县纪律检查委员会概况

 

一、 部门预算单位构成

     本部门由噶尔县监察委员会和巡察工作办公室构成

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

1.负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定、中央纪委和自治区党委、自治区纪委和地委、地区纪委和县委关于纪律检查工作的决策部署,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对县委工作机关、县委批准设立的党组(党委),各乡镇党委、纪委等党的组织和县管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

3.在县委的统一领导下,统筹协调全县巡察工作。

4.负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定、国家监委和自治区党委、自治区监委和地委、地区监委和县委关于监察工作的决策部署,维护宪法法律,依法对县管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

6.根据干部管理权限,负责纪检监察系统、巡察机构领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好乡镇纪委领导班子建设有关工作;组织和指导纪检监察和巡察干部教育培训工作等。

7.完成地区纪委监委和县委交办的其他任务。

(二)部门机构设置。

我单位现设6个科室,包括:1、综合室2、党风政风监督室3、第一监督检查室 4、第二监督检查室 5、第三审查调查室 6、案件审理室;一个正科级事业单位信息中心。

 

第二部分

 

噶尔县纪律检查委员会2020年度预算明细表

(表格详见附件)

 

第三部分

噶尔县纪律检查委员会2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

本部门2020年度预算收入(支出)8635670.75元,同比增加3725617.04元,增加75.87%。主要增加原因:人员调整,转隶人员及巡察人员增加。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况,与上年预算数同口径比较。

本部门2020年度预算收入8635670.75元,同比增加3725617.04元,增加75.87%。主要增加原因:人员调整,转隶人员及巡察人员增加。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况,分大类说明金额及占比。

本部门2020年预算收入8635670.75元,同比增加3725617.04元,增加75.87%。其中:安排基本支出7875670.75元,主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出,同比增加365.58元,增加77.73%,主要原因是:社会保险增加,夫妻异地休假交通补助、探亲费、取暖费、燃料费及防寒费预算均在本单位;项目支出760000元,主要用于其他资本性支出、行政事业性项目支出、年初预留等,同比增加131200元,增加20.86%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 201(类)11(款)02(项),2020年预算支出数350000元。

2. 201(类)11(款)06(项),2020年预算支出200000元。

3. 201(类)11(款)99(项),2020年预算支出210000元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

(一)人员经费

本部门2020年预算人员经费7371390.75元,主要包括:基本工资997692元,津贴补贴3752392.2元,奖金369846.35元,机关事业单位基本养老保险缴费710104.99元,城镇职工基本医疗保险缴费355052.48元,公务员医疗补助缴费117407.57元,工伤保险8876.31元,生育保险31067.14元,失业保险5245.71元,住房公积金544352元,休假探亲费279874元,取暖费98000元,防寒费3080元,燃料费78400元,夫妻异地休假交通补助20000元。

(二)公用经费

    本部门2020年预算公用经费504280元。主要包括:办公费33600元,电费16800元,邮寄费1680元,电话通讯费50400元,取暖费5320元,差旅费336000元,培训费2800元,福利费1680元,维修(护)费5600元,车辆运行维护费50400元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

本部门2020年“三公”经费预算50400元,同比增加510元,增加1.02%。主要原因:人员调整,转隶人员及巡察人员增加。

(一)因公出国(境)费

    本部门2020年预算因公出国(境)费0万元,共计0批次0人因公出国(境)。

(二)公务用车运行维护费

本部门2020年公务用车运行维护费预算50400元,同比增加510元,增加1.02%。其中:公务用车购置费0元;公务用车运行维护费50400元。

(三)公务接待费

本部门2020年无公务接待费预算。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

本部门2020年度没有政府性基金安排的支出

六、2020年度收支预算情况总体说明。

本部门2020年预算收入(支出)8635670.75元,同比增加3725617.04元,增加75.87%。主要增加原因:人员调整,转隶人员及巡察人员增加。

七、关于部门收入总表的说明

本部门2020年预算收入8635670.75元,同比增加3725617.04元,增加75.87%。

、关于部门支出总表的说明

本部门2020年预算支出8635670.75元,同比增加3725617.04元,增加75.87%。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

本部门2020年安排人员经费7371390.75元,主要用于工资,五险一金,奖金,探亲费,取暖费及燃料费等。日常公用经费504280元,主要用于办公费,差旅费,通讯补助,维修(护)费,车辆运行维护费等。

(二政府采购情况说明。

本部门无政府采购。

(三有资产占有使用情况说明。

本部门2020年车辆保有量3辆,2019年车辆保有量3辆,同比增加0辆。

(四预算绩效情况说明及重点项目预算绩效。

本部门无绩效目标管理项目。 

(五扶贫资金管理使用情况说明绩效

本部门未列扶贫类资金。

(六政府债务情况

本部门无政府债务。

 

第四部分

 

名词解释

、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

、其他收入上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主是按规定用的售房收入、存款利息收入等。