2026年市场监督管理局部门预算

  • 索引号:gexsamr/2026-00002
  • 发文字号:
  • 发文机构:噶尔县市场监督管理局
  • 名 称:2026年市场监督管理局部门预算
  • 公文时效:
  • 发布日期:2026-02-15




2026市场监督管理局部门预算













目  录


第一部分 市场监督管理局概况

一、主要职责

二、部门(单位)机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、预算拨款结构情况

三公经费安排情况

机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

、项目绩效目标情况

、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释







第一部分 市场监督管理局概况


一、主要职责

辖区各类市场监督管理、市场主体登记注册、反垄断和反不正当统一执法、监督管理市场秩序、宏观质量管理、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理综合协调、食品药品和化妆品安全监督管理、统一管理计量工作和标准化工作以及检验检测工作、统一管理监督和综合协调认证工作、知识产权工作、市场监督管理科技和信息化建设新闻宣传、本行业领域安全生产监督和应急处置工作、除上述工作还承担着县委政府交办的其他任务以及县食安委会日常工作等19项职能。

二、部门(单位)机构设置情况

市场监督管理局无内设机构







第二部分 2026年部门预算表


表格详见附件。 2026年度部门预算公开表.xlsx














第三部分 2026年部门预算情况说明


一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算 672.3 万元,比上年增加 122.73 万元,增长 22.33 %,主要原因是:2026年市场监管局增加2名干部职工,1月份开始16名干部职工工资增长,社保及医保、公积金基数增长,同时增加相对应的资金人员经费,公用经费。2名公益性和1名合同工资有变动。支出预算 672.3 万元,比上年增加 122.73 万元,增长 22.33 %,主要原因是2026年市场监管局增加2名干部职工,1月份开始16名干部职工工资增长,社保及医保、公积金基数增长,同时增加相对应的资金人员经费,公用经费。2名公益性和1名合同工资有变动。

二、预算拨款结构情况

)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.      一般公共服务支出  (类)   市场监督管理事务           (款)     行政运行    (项)2026年预算数为  518.09  万元,同比增加 108.05 万元,增长 26.35 %主要原因是:2026年市场监管局增加2名干部职工,1月份开始16名干部职工工资增长,社保及医保、公积金基数增长,同时增加相对应的资金人员经费,公用经费。2名公益性和1名合同工资有变动。

2.    一般公共服务支出  (类)   市场监督管理事务           (款)     一般行政管理事务    (项)2026年预算数为 1.55 万元,同比增加或减少 0万元,增长或下降 0 %主要原因是:2026年市场监管局办公取暖面积未变动。

3.      一般公共服务支出  (类)   市场监督管理事务           (款)    食品安全监管 (食品专干协管员补助) (项)2026年预算数为7.08 万元,同比减少2.92万元,下降29.2 %主要原因是:2026年科目规范,2025年食品抽检经费10万元列入食品安全监管;食品专干协管员补助7.08万元列入市场秩序执法,导致2026年食品安全监管科目资金减少。

4.     社会保障和就业支出   (类)  行政事业单位养老支出  (款)   机关事业单位基本养老保险缴费支出  (项)2026年预算数为 62.13 万元,同比增加 10.82 万元,增长 21.09 %主要原因是:2026年市场监管局增加2名干部职工,1月份开始16名干部职工工资增长,社保及医保、公积金基数增长,同时增加相对应的资金人员经费。

5.   社会保障和就业支出   (类)   就业补助      (款) 公益性岗位补贴  (项)2026年预算数为 4.74 万元,同比增加 2.69 万元,增长 131.22 %主要原因是:2026年预算里包含了202511月份招聘的1名大学生公益性合同工。


6.   卫生健康支出     (类) 行政事业单位医疗          (款)    行政单位医疗     (项)2026年预算数为 27.18 万元,同比增加 4.76 万元,增长 21.23 %主要原因是:2026年市场监管局增加2名干部职工,1月份开始16名干部职工工资增长,社保及医保、公积金基数增长,同时增加相对应的资金人员经费。

7.  卫生健康支出   (类) 行政事业单位医疗     (款) 公务员医疗补助     (项)2026年预算数为 7.04 万元,同比增加 1.24 万元,增长 21.38 %主要原因是:2026年市场监管局增加2名干部职工,1月份开始16名干部职工工资增长,社保及医保、公积金基数增长,同时增加相对应的资金人员经费。

8.    住房保障支出    (类)   住房改革支出         (款)    住房公积金     (项)2026年预算数为 44.48 万元,同比增加 7.16 万元,增长 19.19 %主要原因是:2026年市场监管局增加2名干部职工,1月份开始16名干部职工工资增长,社保及医保、公积金基数增长,同时增加相对应的资金人员经费。

(二)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我部门2026年无政府性基金安排支出。

(三)国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

我部门2026年无国有资本经营预算安排的支出。

三公经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排三公经费5.7 万元,比上年增加 0.71 万元,增长14.23 %,主要原因是:2026年市场监管局增加2名干部职工。

其中:因公出国(境) 0 万元,比上年增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0 %,主要原因是:我部门2026年无因公出国(境)预算安排支出

公务用车购置及运行维护费 5.7 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。)比上年增加(或减少)0.71万元,增长14.23%,主要原因是2026年市场监管局增加2名干部职工,1月份开始16名干部职工工资增长,社保及医保、公积金基数增长,同时增加相对应的资金人员经费,公用经费。2名公益性和1名合同工资有变动。

公务接待费0万元,比上年增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,主要原因是:我部门2026年无公务接待预算安排支出

因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有3国内公务接待0批次、0人。

、机关运行经费安排情况

2026年本部门机关运行经费安排45.69万元,比上年增加8.45万元,增长 22.69%,主要原因是:2026年市场监管局增加2名干部职工,1月份开始16名干部职工工资增长,社保及医保、公积金基数增长,同时增加相对应的资金人员经费,公用经费。2名公益性和1名合同工资有变动。

、政府采购情况

我部门2026无政府采购预算。

、国有资产占有使用情况

截至202624日,本部门固定资产构成情况为:房屋1517平方米,车辆3辆,单价在50万元以上通用设备0台(套),单价在100万元以上专用设备0台(套)。本年度拟购置固定资产0万元

、项目绩效目标情况

2026年实行绩效目标管理项目15个,资金684.29万元,实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下:

重点项目

预算数(单位:万元)

绩效目标


食品专干协

管员补助


7.08

提升预测预警及应急处置能力。加强食品药品安全舆情监测系统建设,积极支持自治区食药局应急智能信息化信息直报系统建设,逐步实现应急信息的实时传递和共享。.加强人才队伍建设,建立以食品药品监管队伍为基本力量,以专干、协管员为补充的四乡一镇食品药品安全应急队伍体系。

食品药品及市场秩序执法业务工作经费

10

高质量完成国抽、省抽任务,食品安全监测覆盖率达到100%

知识产权工作经费

2

制订商标广告知识产权宣传资料用品费用,报销参加对应业务培训费用,支付制订对应业务书籍等的相关费用。

、其他需要说明的情况
















第四部分名词解释


一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、三公经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十二、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

附件:2026年部门预算表