噶尔县纪委监委2025年度部门预算 公开情况说明

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  • 发文机构:噶尔县纪检委
  • 名 称:噶尔县纪委监委2025年度部门预算 公开情况说明
  • 公文时效:
  • 发布日期:2025-03-25

噶尔县纪委监委2025年度部门预算

公开情况说明














2025年03月18日


目  录


第一部分 部门(单位)概况

一、主要职责

二、部门(单位)机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、预算拨款结构情况

三、“三公”经费安排情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

七、项目绩效目标情况

八、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释





第一部分 部门概况


一、主要职责

(一)负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定、中央纪委和自治区党委、自治区纪委和地委、地区纪委和县委关于纪律检查工作的决策部署,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对县委工作机关、县委批准设立的党组(党委),各乡镇党委、纪委等党的组织和县管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

(三)在县委的统一领导下,统筹协调全县巡察工作。

(四)负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定、国家监委和自治区党委、自治区监委和地委、地区监委和县委关于监察工作的决策部署,维护宪法法律,依法对县管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

(六)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(七)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

(八)加强对反腐败追逃赃款和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。

(九)根据干部管理权限,负责纪检监察系统、巡察机构领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好乡镇纪委领导班子建设有关工作;组织和指导纪检监察和巡察干部教育培训工作等。

(十)完成地区纪委监委和县委交办的其他任务。

二、部门(单位)机构设置情况

我委编制共计29人,工资在册人数28人,其中行政21人,事业4人,巡察3人。



第二部分 2025年部门预算表


表格详见附件。 2025年部门预算公开表-纪委.xlsx













第三部分 2025年部门预算情况说明


一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1094.14万元,比上年增加52.79万元,增长5.07%,主要原因是:上年结转及一般行政管理事务等资金的增加;支出预算1094.14万元,比上年增加52.79万元,增长5.07%,主要原因是:一般公共服务支出及卫生健康支出的增加。

二、预算拨款结构情况

(一)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项),2025年预算数为816.78万元,同比减少10.02 万元,下降1.21%,主要原因是:人员调整,工资变高。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项),2025年预算数为33.63万元,同比增加33.63万元,增长100%,主要原因是:办案经费及巡察工作经费的增加。

3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项),2025年预算数为20.21万元,同比增加0.8万元,增长4.12%,主要原因是:网络租赁费预算增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2025年预算数为98.4万元,同比增加2.66万元,增长2.78%,主要原因是:人员调整,工资变高。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项),2025年预算数为0.55万元,同比增加0.55万元,增长100%,主要原因是:公益性人员增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),2025年预算数为43.05万元,同比增加43.05万元,增长100%,主要原因是:科目规范化,由“行政运行”转列到此项。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),2025年预算数为9.76万元,同比增加0.26万元,增长2.74%,主要原因是:人员调整,工资变高。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2025年预算数为71.75万元,同比增加1.85万元,增长2.65%,主要原因是:基数调整及人员变动。

(二)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我部门2025年无政府性基金安排的支出。

(三)国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

我部门2025年无国有资本经营预算安排的支出。

三、三公经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排三公经费9.98万元,比上年减少1.22万元,下降10.89%,主要原因是:厉行节约的工作作风,压缩公务用车运行维护费的开支。其中:因公出国(境)0万元,公务用车购置及运行维护费9.98万元比上年减少1.22万元,下降10.89%,主要原因是:例行节约的工作作风,压缩公务用车运行维护费的开支。公务接待费0万元。因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有2量,国内公务接待0批次、0人。

、机关运行经费安排情况

2025年本部门机关运行经费71.44万元,比上年减少1.06万元,下降1.46%,主要原因是:厉行节约,公用经费年初预算减少

、政府采购情况

我部门2025年无政府采购预算。

、国有资产占有使用情况

截至2025年3月18日,本部门固定资产构成情况为:房屋1007.76平方米,车辆2辆,单价在50万元以上通用设备0台(套),单价在100万元以上专用设备0台(套)。

、项目绩效目标情况

2025年实行绩效目标管理项目18个,资金1039.94万元,实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况0个。

、其他需要说明的情况

本部门2025年无债务情况


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十二、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。