噶尔县信访局2024年度部门预算公开情况说明
- 索引号:sxffg/2024-00001
- 发文字号:
- 发文机构:噶尔县信访局
- 名 称:噶尔县信访局2024年度部门预算公开情况说明
- 公文时效:
- 发布日期:2024-03-13
噶尔县信访局2024年度部门预算
公开情况说明
2024年 3 月 11 日
目录
第一部分 - 5 -
噶尔县信访局概况 - 5 -
一、主要职能 - 5 -
二、部门预算单位构成 - 6 -
第二部分 - 7 -
噶尔县信访局2024年度部门预算公开明细表 - 7 -
第三部分 - 8 -
噶尔县信访局2024年度部门预算数据分析 - 8 -
一、2024年部门收支总表的说明 - 8 -
二、2024年部门收入总表的说明 - 8 -
三、2024年部门支出总表的说明 - 8 -
四、2024年财政拨款收支总表的说明 - 9 -
五、2024年一般公共预算支出表的说明 - 9 -
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。 - 9 -
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。 - 9 -
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。 - 9 -
六、2024年一般公共预算基本支出表的说明 - 10 -
七、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 - 11 -
八、2024年政府性基金预算支出情况说明 - 11 -
(一)政府性基金预算当年拨款规模变化情况。 - 11 -
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况。 - 11 -
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况。 - 11 -
九、2024年政府性基金预算“三公”经费预算情况说明 - 11 -
十、2024年国有资本经营预算支出情况说明 - 11 -
(一)国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。 - 11 -
(二)国有资本经营预算当年拨款结构情况。 - 11 -
(三)国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。 - 12 -
十一、其他重要事项的情况说明 - 12 -
(一)机关运行经费安排使用情况说明。 错误!未定义书签。
(二)政府采购情况说明。 - 12 -
(三)国有资产占有使用情况说明。 - 12 -
(四)2024年预算绩效目标管理情况。 - 12 -
(五)乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。 - 12 -
(六)政府债务情况。 - 13 -
第四部分 - 14 -
名词解释 - 14 -
附件:1、噶尔县信访局2024年部门预算公开明细表 - 15 -
1、贯彻执行国家和自治区关于信访工作方针、政策和法律法规;宣传和贯彻落实国务院《信访工作条例》及自治区有关信访法规;增强信访工作的预见性和针对性。
2、负责处理群众来信,接待群众来访;向县委、人大、政府、政协及县委办公室、人大办公室、政府办公室、政协办公室反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。
3、负责办理地区信访局和地区各级领导批办、交办的信访事项,承诺其他县转办的群众来信;负责向各乡(镇)和县直有关部门转办、交办信访事项;督导、检查、反馈信访事项的处理、落实情况。
4、负责协调信访工作宣传和信访信息的汇集、分析、报送、发布。
5、负责协调处理跨县、跨部门的重要信访问题,综合协调处理全县信访工作;总结推广信访工作经验,提出加强和改进信访工作意见和建议。
6、负责承担处理全县信访突出问题及问题群众性事件工作。
7、涉法涉诉信访由政法系统办理,诉访分离。涉法涉诉来访信访局不予受理。
8、负责本行业领域安全生产剪短和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作者、离退休干部服务管理和内部审计工作。
9、完成县委、人大、政府、政协及县委办公室、人大办公室、政府办公室、政协办公室交办的其他事项。
第二部分
噶尔县信访局2024年度部门预算公开明细表
(表格详见附件)
第三部分
我部门2024年收支总预算 247.86万元。收入包括:一般公共预算拨款收入 247.86 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元;支出包括:一般公共服务支出 202.10 万元、社会保障和就业支出 24.89 万元、卫生健康支出 2.71 万元、住房保障支出 18.16 万元。
我部门2024年收入预算 247.86 万元,同比增加 49.81万元,增长25.15 %,主要原因是:行政人员增加。其中:一般公共预算拨款收入 247.86 万元,占 100 %;政府性基金预算拨款收入 0 万元、占 0 %;国有资本经营预算拨款收入 0 万元,占 0 %。
我部门2024年支出预算 247.86 万元,同比增加49.81 万元,增长 25.15 %,主要原因是:行政人员增加。其中:基本支出 247.57 万元(人员经费 233.62 万元、公用经费 13.95 万元),占 99.88 %;项目支出 0.29 万元,占 0.12 %。
我部门2024年财政拨款收支总预算 247.86 万元,同比增加 49.81 万元,增长 25.15 %,主要原因是:行政人员增加。收入包括:一般公共预算拨款收入 247.86 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元;支出包括:一般公共服务支出 202.10 万元、社会保障和就业支出 24.89 万元、卫生健康支出 2.71 万元、住房保障支出 18.16 万元。
我部门2024年一般公共预算当年拨款 247.86 万元,同比增加 49.81 万元,增长 25.15 %,主要原因是:行政人员增加。
我部门2024年一般公共预算当年拨款 247.86 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 202.10 万元、社会保障和就业支出 24.89 万元、卫生健康支出 2.71 万元、住房保障支出 18.16 万元。
1. 一般公共服务(类) 信访事务 (款) 行政运行 (项)2024年预算数为 201.81万元,同比增加201.81 万元,增长 100 %,主要原因是:信访事务科目调整和行政人员增加。
2. 一般公共服务类 (类) 信访事务 (款) 机关服务 (项)2024年预算数为 0.29万元,同比增加 0.29万元,增长 100 % 主要原因是:信访事务科目调整和行政人员增加 。
3. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位养老保险缴费支出 (项)2024年预算数为24.89万元,同比增加5.25 万元,增长 26.73 %,主要原因是:行政人员增加 。
4. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项)2024年预算数为 2.71万元,同比增加0.45万元,增长19.91 %,主要原因是:行政人员增加。5. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)2024年预算数为 18.16 万元,同比增加3.87万元,增长 27.08 %,主要原因是:行政人员增加。
我部门2024年一般公共预算基本支出 247.86 万元,其中:人员经费 233.62 万元,主要包括:基本工资 28.41万元、津贴补贴 122.92 万元、奖金 12.31万元、机关事业单位养老保险缴费24.89 万元、职工基本医疗保险缴费 10.89 万元、公务员医疗补助缴费 2.71 万元、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险、生育保险 ) 1.24 万元、住房公积金 18.16万元、医疗费 1.3 万元、其他工资福利支出 10.77万元、奖励金 0.03 万元。
公用经费 13.95 万元,主要为商品服务支出,包括:办公费 2.5 万元、印刷费0.5万元、电费 0.3 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 3 万元、工会经费 3.31 万元、其他商品和服务支出 1.91 万、其他社会保障缴费1.92万元。
我部门2024年无一般公共预算“三公”经费预算。
我部门2024年无政府性基金预算安排的支出。
我部门2024年无政府性基金安排的支出。
我部门2024年无政府性基金安排的支出。
我部门2024年无政府性基金预算“三公”经费。
(二)国有资本经营预算当年拨款结构情况。
(三)国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。
我部门2024年无国有资本经营预算当年拨款。
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
我部门2024年机关运行经费财政拨款预算 13.95 万元,同比增加 4.11 万元,增长41.77 %,主要原因是:行政人员增加 。
我部门2024年无政府采购预算。
截至2024年 2 月底,本部门共有车辆 0 辆,其中: 级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车) 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理 12 个,资金 247.86 万元。无重点项目。
我部门2024年无乡村振兴资金预算。
我部门2024年无政府债务。
第四部分
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件:1、噶尔县信访局2024年部门预算公开明细表