狮泉河镇人民政府2022年度部门决算公开说明

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  • 发文机构:噶尔县狮泉河镇
  • 名 称:狮泉河镇人民政府2022年度部门决算公开说明
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  • 发布日期:2023-08-10

 

 

 

狮泉河镇人民政府2022年度      部门决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2023 8 8

 

 

目  录

第一部分 狮泉河镇人民政府概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 狮泉河镇人民政府2022年度部门决算数据分析

第三部分 狮泉河镇人民政府2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分

 

狮泉河镇人民政府单位基本概况

一、 部门预算单位构成

本镇二级预算部门:镇党委部门、镇政府部门、镇人大主席团。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

1、镇党委主要职责

(1)负责宣传和执行党的路线方针政策,宣传和执行上级党组织及镇党员代表大会(党员大会)的决议,充分发挥党员的先锋模范作用,团结、组织党内外的干部和群众完成所担负的任务。

(2)领导本镇维护稳定工作。加强反分裂斗争。对社会稳定可能产生重大影响的问题进行调查研究,掌握情况,分析原因,提出对策措施。针对可能发生的群体性事件,组织制定和完善各类处置工作预案。

(3)领导并组织协调人大主席团和政府开展工作,发挥核心作用。讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。领导人民团体和人民武装工作。

(4)负责镇、村(居)两级党组织工作。组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观,党的路线方针政策和决议,党的基本知识和科学、文化、业务知识;负责党员的教育管理和监督,严格党的组织生活;负责群众的思想政治工作,密切联系群众;负责经常性的发展党员工作,对入党积极分子进行教育和培养。

(5)加强镇党委自身建设和党支部为核心的村级组织建设。调动发挥党员和群众的积极性,鼓励、支持党员和群众在社会主义现代化建设中贡献聪明才智。

(6)负责党风廉政建设工作。监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪,严格遵守国家的财政经济法规和人事制度。

(7)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡干部。负责乡、村(居)两级干部队伍建设,并提出村级班子干部的调整配备建议。

(8)领导本乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设,做好社会稳定、民族、宗教、统战、社会治安综合治理及其计划生育工作。

(9)承办县委、政府交办的其他事项。

2、镇人大主席团主要职责

(1)负责在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

(2)监督政府工作,听取和审查政府工作报告。根据国家规划,决定本行政区域内的国民经济和社会发展规划。审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告。

(3)负责本镇人大换届工作,人大代表会的组织和会务工作,政府人事任免的具体事务。

(4)负责人大代表的选举、联络、视察和考察活动的有关工作。

(5)负责法制研究和宣传工作,对有关法规审查提出修改意见。

(6)负责办理人大代表和群众来信、来访工作,督促做好人大代表和群众提出的建议、批评和意见的办复工作。

(7)撤销镇人民政府不适当的决定和命令。

(8)保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产;保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序;保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利。

 (9)承办镇党委和县人大交办的其他事项。

3、镇人民政府主要职责

贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展中、长期规划、财政预算,管理本行政区域内经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计生、司法行政、社会治安综合治理等工作。

(1)认真贯彻党在农牧区的各项方针政策,落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规,加强农牧区法制宣传教育和法律服务,推进依法行政、依法治理、维护农牧民合法权益,把农牧民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来,不断巩固和发展农牧区的大好局面。

(2)把经济管理职能从直接抓经济发展转变到为市场主体营造良好发展环境上来,着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农牧业、培育经济组织、提高农牧民素质、增加农牧民收入、推进扶贫开发等工作。

(3)加强镇、村(居)规划建设管理,坚持依法管理社会事务,加强村民自治、社区建设、土地管理、人口和计划生育等各项工作;协同有关部门搞好农牧区市场监管、维护市场秩序;搞好市场节约,保护和建设农牧区生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制,提高应对公共危机能力。要创新管理手段和方式,建立政府行政功能与社会自治功能互补、政府管理力量与社会调节力量互动的社会管理机制。

(4)要把管理和服务有机统一起来,将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务上来。推进农牧区公共事业发展,加强农牧区公益性基础设施建设和管理;健全农牧业服务体系,为农牧民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务;加快农牧区科技教育、公共卫生等各项事业发展;加强基层精神文明和民主法治建设,提高农牧民的思想道德、科学文化和健康素质。

(5)负责建立和完善社会保障体系,推进农牧区养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助等制度建设,做好农牧区贫困人口救助工作。拟定镇民政工作的实施计划。

(6)加强安全生产监管,保护群众的生命财产安全;推进平安建设,做好农牧区信访工作,加强各类矛盾纠纷调解,防范和妥善处理各类突发性、群体性事件,强化社会治安综合治理,维护良好治安秩序。

(7)负责镇、村(居)各种数据的收集、汇总、统计、上报工作,做好各项工作的调查研究和专题研究工作,并为上级的决策提供依据。

(8)承办镇党委、人大主席团和县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

此次预算公开单位为狮泉河镇人民政府机关。

(一)狮泉河镇党委、狮泉河镇人民政府设下列5个内设机构,分别为:党政综合办公室(内部设置人大、纪检监察、党建组织、宣传、政务、群团、预决算、会计、出纳等岗位),经济发展办公室(内部设置经济发展、乡村振兴、环境保护等岗位),平安建设办公室(内部设置内部设置统战、民族宗教、人民武装、综合治理、信访协调、应急管理等岗位)民生保障办公室(内部设置资源管理、科教文卫、民政残联、社保服务等岗位)综合行政执法办公室(人大主席团、纪律检查委员会、人民武装部、工会、共青团、妇联等)。

(二) 狮泉河镇党委、狮泉河镇人民政府设下列4个事业单位,分别为:卫生院(核定事业编制10名),文化服务中心(新时代文明实践所,核定事业编制6名),农牧综合服务中心(核定事业编制8名),便民服务中心(退役军人服务站、综治中心,核定事业编制6名)。

 

第二部分

狮泉河镇人民政府2022年度

部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年收入总计3918.77 万元,其中:3845.57万元为一般公共预算财政拨款收入,占98.13 %,73.20万元为其他收入,占1.87 %(存量资金为73.20万元,占100%)。本年收入较上年减少23.76万元,减少0.6%,主要原因:2022年无宣传文化和党建等专项经费。

本部门2022年支出总计3931.81万元,其中:基本支出3547.98万元,占90.24%;项目支出383.83万元,占9.76 %。本年支出较上年增加125.91万元,增长3.31%,主要原因:本年度严格按照预算支出进度及时兑现各项经费。

二、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入3845.57万元,同比减少96.96万元,减少2.46%。主要原因:2022年无宣传文化和党建等专项经费。

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出3931.81万元,同比增长125.91万元,增长3.31%。其中:基本支出3547.98万元,主要用于人员经费3247.44万元,同比增加137.27万元,上涨4.41%,主要原因是:由于工资上调工资福利和各类社保支出增加;日常公用经费300.54万元,同比增加174.63万元,上涨138.69%,主要原因是:疫情防控工作原因车辆使用和网格管理支出增加;项目支出383.83万元,同比增加196.60万元,上涨105%,主要原因是:一是康乐新居室内给排水维修改造项目增加,二是加木村巩固脱贫衔接乡村振兴项目的实施 。

三、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明(按类款项分析)

1、一般公共服务支出(201)人大事务(01)人大代表履职能力提升(07)收入决算为12.70万元,支出决算为12.70万元,完成收入的100%。

2、一般公共服务支出(201)人大事务(01)其他人大事务支出(99)收入决算为2.36万元,支出决算为4.16万元,完成收入的176.27%,主要原因是:支出含上年结转资金1.8万元。

3、一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01)收入决算为2567.15万元,支出决算为2571.67万元,完成收入的100%。

4、一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)一般行政管理事务(02)收入决算为304.07万元,支出决算为304.07万元,完成收入的100 %。

5、一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)机关服务(03)收入决算为36.49万元,支出决算为36.49万元,完成收入的100%。

6、一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(99)收入决算为167.73万元,支出决算为167.73元,完成收入的100%。

7、一般公共服务支出(201)群众团体事务(29)一般行政管理事务(02)收入决算为0.41万元,支出决算为0.41万元,完成收入的100 %。

8、一般公共服务支出(201)组织事务(32)其他组织事务支出(99)收入决算为22.63万元,支出决算为22.63 万元,完成收入的100%。

9、公共安全支出(204)国家安全(03)安全业务(04)收入决算为13.91万元,支出决算为13.91 万元,完成收入的100 %。

10、公共安全支出(204)其他公共安全支出(99)其他公共安全支出(99)收入决算为0.61万元,支出决算为0.61万元,完成收入的100 %。

11、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)对机关事业单位基本养老保险基金的支出(07)收入决算为277.70万元,支出决算为277.70万元,完成收入的100%。

12、社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(27)其他财政对社会保险基金的补助(99)收入决算为20.72万元,支出决算为20.72万元,完成收入的100 %。

13、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)收入决算为19.88万元,支出决算为19.88万元,完成收入的100%。

14、卫生健康支出(210)财政对基本医疗保险基金的补助(12)财政对职工基本医疗保险基金的补助(01)收入决算为121.53万元,支出决算为121.53万元,完成收入的100%。

15、卫生健康支出(210)其他卫生健康支出(99)其他卫生健康支出(99)收入决算为17.84万元,支出决算为17.84万元,完成收入的100%。

16、城乡社区支出(212)城乡社区公共设施(03)其他城乡社区公共设施支出(99)收入决算为73.20万元,支出决算为73.20万元,完成收入的100 %。

17、农林水支出(213)林业和草原(02)森林资源培育(05)收入决算为3.6万元,支出决算为3.6万元,完成收入的100 %。

18、农林水支出(213)林业和草原(02)其他林业和草原支出(99收入决算为2.25万元,支出决算为2.25万元,完成收入的100 %。

19、农林水支出(213)巩固脱贫衔接乡村振兴(05)农村基础设施建设(04)收入决算为55.99万元,支出决算为55.99万元,完成收入的100 %。

20、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)收入决算为198.01万元,支出决算为198.01万元,完成收入的100%。

四、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明(按部门支出经济分类科目分析)

(一)工资福利支出

本部门工资福利支出共计2986.13万元,同比增加474.89万元,增长18.91%。其中基本工资675.50万元,津贴补贴1333.84万元,奖金279.27万元,机关事业单位基本养老保险缴费277.70万元,职工基本医疗保险缴费121.53万元,公务员医疗补助缴费19.88万元,其他社会保障缴费41.49万元,住房公积金198.01万元,医疗费37.72万元,其他工资福利支出1.2万元。

(二)商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计250.51万元,同比减少214.98万元,减少46.18%。其中办公费28.23万元,印刷费10万元,水费10.82万元,电费1.33万元,邮电费14.82万元,取暖费62.40万元,差旅费4.28万元,维修(护)费3.69万元,租赁费10.8万元,劳务费20.45万元,公务用车运行维护费16.79万元,其他商品和服务支出66.9万元。

(三)对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计261.31万元,同比减少337.62万元,减少56.37%,其中:生活补助222.82万元,其他对个人和家庭的补助38.48万元。

(四)资本性支出

本部门资本性支出共计15.35万元,同比减少27.65万元,减少64.3%,其中:办公设备购置15.35万元。

(五)资本性支出(基本建设)

本部门2022年无资本性支出(基本建设)。

五、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入情况。

六、2022年政府性基金预算财政拨款支出情况说明(按类款项分析)

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款支出情况。

七、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明(按部门支出经济分类科目分析)

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款支出情况。

八、2022年度“三公”经费情况说明。

本部门2022年“三公”经费预算16.79万元,同比减少8.82万元,减少34.4%,主要原因:人员调出,2022年相关车辆经费预算减少 ;支出16.79万元,同比增加10.34万元,上涨160.31%。主要原因一是镇卫生院公车相关运行维护费由本单位经费预算中支出,二是疫情防控工作原因车辆使用量增加,相关维护维修费及油料款支出增加。支出完成率100 %。

(一)因公出国(境)费

本部门2022年无因公出国(境)经费预算。

(二)公务用车运行维护费

本部门2022年公务用车运行维护费预算16.79万元,同比减少8.82万元,减少34.4%,主要原因:人员调出,2022年相关车辆经费预算减少。支出16.79万元,同比增加10.34万元,上涨160.31%。主要原因:一是镇卫生院公车相关运行维护费由本单位经费预算中支出,二是疫情防控工作原因车辆使用量增加,相关维护维修费及油料款支出增加;支出完成率100 %。无公务用车购置费。

(三)公务接待费

本部门2022年无公务接待费预算。

九、狮泉河镇人民政府2022年直达资金情况说明。

本部门2022年直达资金预算423.95万元,支出418.95万元,支出完成率98.82%。其中:环境整治经费9.6万元、康乐新居室内维修改造项目资金288.72万元,文化站水费资金4.83万元,乡镇生活补助资金115.8万元。

十、狮泉河镇人民政府2022年政府专项债务和余额情况说明。

本部门2022年无政府专项债务和余额。

十一、狮泉河镇人民政府2022年度国有资本经营预算说明

本部门2022年无国有资本经营预算。

十二、狮泉河镇人民政府2022年度社会保险基金预算说明

本部门2022年无社会保险基金预算。

十三、狮泉河镇人民政府2022年绩效目标管理情况

本部门2022年共有48个项目涉及一般公共预算财政拨款932.08万元,执行数为767.59万元,无政府性基金财政拨款。单位50万元以上重点项目1个:康乐新居室内给排水维修改造项目288.72万元。已填报48个绩效,无未填报绩效。本年度绩效自评情况:本年度我镇制定科学合理的绩效管理目标,健全绩效管理机制,严格按照预算要求,明确项目的支出范围和进度 ,坚持经费开支“先审批、后开支,谁开支、谁负责、谁分管、谁把关”的原则全面按时完成了各项绩效指标,符合年度目标,项目社会效益显著,服务对象满意度高。

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

狮泉河镇人民政府2022年度决算明细表

(表格详见附件)

 

第四部分

 

名词解释

、一般公共预算财政拨款收入:指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金财政拨款收入:指财政部门当年拨付的政府性基金

三、其他收入:指上述一般公共预算拨款收入以外的收入。主是按规定用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、直达资金:指由中央政府直接拨款到地方的资金。